회계별 예산규모 (단위 : 천원)
회계별 예산규모 (단위 : 천원)
| 구 분 |
2026년도 예산 |
2025년도 예산 |
비교 증감 |
증감률 |
| 합 계 |
983,637,526 |
945,522,229 |
38,115,297 |
4.03% |
| 일 반 회 계 |
972,777,739 |
924,011,758 |
48,765,981 |
5.28% |
| 특 별 회 계 |
10,859,787 |
21,510,471 |
△10,650,684 |
△49.51% |
|
의료급여기금 |
1,504,630 |
1,327,274 |
177,356 |
13.36% |
|
건축안전 |
317,876 |
276,691 |
41,185 |
14.88% |
|
주차장 |
9,037,281 |
19,906,506 |
△10,869,225 |
△54.60% |
재정자립도 : 15.14%(2025년도 15.56%)
세입예산
일반회계 (단위 : 천원)
재정운영현황 세입예산 일반회계
| 구 분 |
2026년도 |
구성비 |
2025년도 |
구성비 |
비교 증감 |
증감률 |
| 합 계 |
972,777,739 |
100.00% |
924,011,758 |
100.00% |
48,765,981 |
5.28% |
| 지 방 세 |
109,054,910 |
11.21% |
103,504,166 |
11.20% |
5,550,744 |
5.36% |
|
보통세 |
108,778,878 |
11.18% |
103,238,558 |
11.17% |
5,540,320 |
5.37% |
|
지난년도수입 |
276,032 |
0.03% |
265,608 |
0.03% |
10,424 |
3.92% |
| 세외수입 |
38,183,013 |
3.93% |
40,266,613 |
4.36% |
△2,083,600 |
△5.17% |
|
경상적 |
31,177,131 |
3.20% |
32,345,122 |
3.50% |
△1,167,991 |
△3.61% |
|
임시적 |
3,979,574 |
0.41% |
4,804,964 |
0.52% |
△825,390 |
△17.18% |
|
지방행정제재·부과금 |
1,567,865 |
0.16% |
1,623,504 |
0.18% |
△55,639 |
△3.43% |
|
지난연도 수입 |
1,458,443 |
0.15% |
1,493,023 |
0.16% |
△34,580 |
△2.32% |
| 지방교부세 |
19,472,000 |
2.00% |
13,975,000 |
1.51% |
5,497,000 |
39.33% |
| 조정교부금 등 |
220,411,951 |
22.66% |
216,701,099 |
23.45% |
3,710,852 |
1.71% |
| 보 조 금 |
535,655,865 |
55.06% |
501,876,880 |
54.31% |
33,778,985 |
6.73% |
|
국고보조금 |
371,290,015 |
38.17% |
349,395,251 |
37.81% |
21,894,764 |
6.27% |
|
시비보조금 |
164,365,850 |
16.90% |
152,481,629 |
16.50% |
11,884,221 |
7.79% |
| 보전수입등내부거래 |
50,000,000 |
5.14% |
47,688,000 |
5.16% |
2,312,000 |
4.85% |
특별회계 (단위 : 천원)
재정운영현황 세입예산 특별회계
| 구 분 |
2026년도 |
구성비 |
2025년도 |
구성비 |
비교 증감 |
증감률 |
| 합 계 |
10,859,787 |
100.00% |
21,510,471 |
100.00% |
△10,650,684 |
△49.51% |
| 세외수입 |
5,785,654 |
53.28% |
6,497,245 |
30.21% |
△711,591 |
△10.95% |
|
경상적 |
3,821,963 |
35.19% |
4,396,125 |
20.44% |
△574,162 |
△13.06% |
|
임시적 |
66,011 |
0.61% |
140,171 |
0.65% |
△74,160 |
△52.91% |
|
지방행정제재·부과금 |
1,446,970 |
13.32% |
1,470,695 |
6.84% |
△23,725 |
△1.61% |
|
지난연도 수입 |
450,710 |
4.15% |
490,254 |
2.28% |
△39,544 |
△8.07% |
| 보 조 금 |
1,714,630 |
15.79% |
8,161,274 |
37.94% |
△6,446,644 |
△78.99% |
|
국고보조금 |
752,315 |
6.93% |
663,637 |
3.09% |
88,678 |
13.36% |
|
시비보조금 |
962,315 |
8.86% |
7,497,637 |
34.86% |
△6,535,322 |
△87.17% |
| 보전수입등내부거래 |
3,359,503 |
30.94% |
6,851,952 |
31.85% |
△3,492,449 |
△50.97% |
세출예산
일반회계 (단위 : 천원)
재정운영현황 세출예산 일반회계
| 구 분 |
2026년도 |
구성비 |
2025년도 |
구성비 |
비교 증감 |
증감률 |
| 합계 |
972,777,739 |
100.00% |
924,011,758 |
100.00% |
48,765,981 |
5.28% |
| 일반공공행정 |
46,924,774 |
4.82% |
49,141,194 |
5.32% |
△2,216,420 |
△4.51% |
| 공공질서 및 안전 |
4,235,182 |
0.44% |
4,284,051 |
0.46% |
△48,869 |
△1.14% |
| 교육 |
9,571,942 |
0.98% |
9,431,069 |
1.02% |
140,873 |
1.49% |
| 문화및관광 |
19,882,587 |
2.04% |
20,898,953 |
2.26% |
△1,016,366 |
△4.86% |
| 환경 |
55,031,062 |
5.66% |
53,889,437 |
5.83% |
1,141,625 |
2.12% |
| 사회복지 |
610,232,374 |
62.73% |
571,119,628 |
61.81% |
39,112,746 |
6.85% |
| 보건 |
23,369,199 |
2.40% |
20,721,608 |
2.24% |
2,647,591 |
12.78% |
| 농림해양수산 |
437,401 |
0.04% |
453,321 |
0.05% |
△15,920 |
△3.51% |
| 산업·중소기업및에너지 |
8,398,037 |
0.86% |
7,222,232 |
0.78% |
1,175,805 |
16.28% |
| 교통및물류 |
13,426,554 |
1.38% |
13,437,832 |
1.45% |
△11,278 |
△0.08% |
| 국토및지역개발 |
5,239,513 |
0.54% |
5,339,476 |
0.58% |
△99,963 |
△1.87% |
| 예비비 |
8,493,952 |
0.87% |
7,751,570 |
0.84% |
742,382 |
9.58% |
기타 (인력운영비, 기본경비) |
167,535,162 |
17.22% |
160,321,387 |
17.35% |
7,213,775 |
4.50% |
특별회계 (단위 : 천원)
재정운영현황 세출예산 특별회계
| 구 분 |
2026년도 |
구성비 |
2025년도 |
구성비 |
비교 증감 |
증감률 |
| 합 계 |
10,859,787 |
100.00% |
21,510,471 |
100.00% |
△10,650,684 |
△49.51% |
| 사회복지 |
1,504,630 |
13.86% |
1,327,274 |
6.17% |
177,356 |
13.36% |
| 교통및물류 |
7,945,268 |
73.16% |
18,814,902 |
87.47% |
△10,869,634 |
△57.77% |
| 국토및지역개발 |
191,446 |
1.76% |
158,806 |
0.74% |
32,640 |
20.55% |
기타 (인력운영비, 기본경비) |
1,218,443 |
11.22% |
1,209,489 |
5.62% |
8,954 |
0.74% |